一、南昌辦概況
(一)主要職能
1、機構設置情況
南昌路街道辦事處下設五個黨政機構和五個事業單位。
2、部門職責
(1)認真貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規;執行上級黨委、政府的決議、決定、命令;研究決定加強黨的建設、推進區域發展、組織公共服務、實施綜合管理、指導基層自治、維護安全穩定、動員社會參與等方面的重大問題;抓好決策部署的組織實施和督促落實。
(2)落實黨建工作責任制,做好紀檢監察、組織、宣傳、統戰、政法工作,做好工會、共青團、婦聯等群團工作。
(3)加強黨的基層組織建設,充分發揮街道、社區黨組織的領導核心作用和黨員先鋒模范作用,做好社區各類社會組織的黨建工作和發展黨員工作;加強黨員隊伍建設,抓好黨員教育工作。
(4)負責轄區內民族宗教、民政、退役軍人、人力資源、社會保障、教育、科技、文化旅游、體育、衛生健康、人民武裝等行政工作,促進社會事業發展。
(5)承擔轄區平安建設、社會治安綜合治理、公共安全、司法行政等有關工作。負責轄區內人口管理、社會管理等與社會發展相關的行政工作。
(6)抓好精神文明建設。落實上級意識形態工作政策和措施,負責轄區內公共文化建設,加強社會主義核心價值觀的宣傳引導,負責組織群眾性文化體育活動,組織開展各項創建工作。
(7)負責轄區內基層組織建設。指導、支持和幫助轄區內居民委員會等基層群眾性自治組織建設,健全自治平臺;負責社區建設與管理;負責對轄區內物業管理進行日常監督;協助組織成立業主委員會等工作。
(8)服務轄區經濟發展,負責采集轄區內企業信息、促進項目發展、服務駐區企業、優化投資環境等工作;協同做好轄區內的征遷改造及項目建設工作。
(9)貫徹落實國家生態環境法律、法規、政策;負責街道行政區域內的生態環境保護相關工作。
(10)貫徹落實國家應急和安全生產法律、法規、政策;做好轄區內的應急和安全生產監管、安全隱患排查、應急救援、消防安全和食品安全監管工作。
(11)負責統籌協調、組織指揮轄區內派駐和基層執法力量開展綜合執法工作;牽頭建立綜合行政執法平臺;負責做好轄區內城市創建協助工作。
(12)深化街道“只進一扇門”、“最多跑一次”改革,推進街道便民服務平臺建設。負責制定完善街道權力清單、責任清單、公共服務清單,建立清單動態調整、公示機制,推進街道政務公開。
(13)做好人大、政協相關工作。
(14)完成區委、區政府交辦的其他工作。
(二)南昌辦預算單位構成
洛陽市澗西區南昌路街道辦事處機關及歸口預算管理單位人員共有編制54人,其中:行政編制12人,事業編制42人;在職職工47人,離退休人員19人。
二、南昌辦2020年度部門預算情況說明
(一)收入支出預算總體情況說明
南昌辦2020年收入1409.07萬元,支出總計1409.07萬元,與2019年相比,收、支總計各增加64.47萬元,增長4.79%。主要原因:基本支出預算工資福利支出增加。?
(二)收入預算總體情況說明
南昌辦2020年收入合計1409.07萬元,其中:一般公共預算收入1409.07萬元;?政府性基金預算收入0萬元;國有資本經營預算收入0萬元;其他收入0萬元。
(三)支出預算總體情況說明
南昌辦2020年支出合計1409.07萬元,其中:基本支出709.07萬元,占50.32%;項目支出700萬元,占49.68%。
(四)財政撥款收入支出預算總體情況說明
南昌辦2020年一般公共預算收支預算1409.07萬元。政府性基金收支預算0萬元,與?2019年相比,一般公共預算收支預算增加64.47萬元,增長4.79%,主要原因:基本支出預算工資福利支出增加;政府性基金收支增加0萬元,增長0%,主要原因:無。
(五)一般公共預算支出預算情況說明
南昌辦2020年一般公共預算支出年初預算為1409.07萬元。主要用于以下方面:一般公共服務支出1241.99萬元,占88.14%;國防支出0萬元,占0%;教育支出0萬元,占0%;科學技術支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出30.01萬元,占2.13%;醫療衛生與計劃生育支出16.25萬元,占1.15%;農林水支出0萬元,占0%;住房保障支出20.82萬元,占1.48%;節能環保支出100.00萬元,占7.10%。
(六)一般公共預算基本支出經濟分類情況說明
按照《財政部關于印發〈支出經濟分類科目改革方案〉的通知》(財預﹝2017﹞98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。《一般公共預算基本支出情況表》按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的基本支出預算安排。
(七)一般公共預算基本支出預算情況說明
南昌辦2020年一般公共預算基本支出709.07萬元,其中:人員經費689.07萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費20.00萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。
(八)政府性基金預算支出預算情況說明
我單位2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(九)國有資本經營預算支出預算情況說明
我單位2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(十)“三公”經費支出預算情況說明
南昌辦2020年“三公”經費預算為1.2萬元。比?2019年預算數減少0萬元,下降0%。
具體支出情況如下:
1、因公出國(境)費0萬元。主要用于無。預算數比2019年減少0萬元,下降0%,主要原因:無。
2、公務用車購置及運行費1.20萬元。其中公務車輛購置費0萬元,主要用于無,比2019年減少0萬元,較上年下降0%,原因:無;公務用車運行維護費1.20萬元,主要用于車輛維修燃油費,比2019年減少0萬元,較上年下降0%,主要原因:車輛正常開支。
3、公務接待費0萬元,主要用于無,比2019年預算數減少0萬元,下降0%,主要原因無。
?(十一)其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況
南昌辦2020年機關運行經費支出預算1409.07萬元,主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出,比2019年增加64.47萬元,增長4.79%,主要原因:基本支出預算工資福利支出增加。
2、政府采購支出情況
2020年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、關于預算績效管理工作開展情況說明
2019年,我部門對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。?2020年,我部門納入預算績效管理的支出總額為0萬元,其中人員經費支出0萬元,公用經費支出0萬元,支出項目共0個,支出總額0萬元,其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個,支出總額0萬元。
4、國有資產占用情況
2019年期末,南昌辦固定資產總額151.37萬元,其中,房屋建筑物0萬元,車輛5.10萬元。共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛,執法執勤車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
5、關于預算部門構成說明
2020年我單位按照市財政預算公開要求,將所屬預算單位全部納入預算公開范圍。
三、名詞解釋
一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。
二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
五、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
六、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
七、機關運行經費:是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。
八、其他(專業性較強的需向社會做出說明的名詞)
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