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澗西區(qū)湖北路街道辦事處2020年度部門預算
時間:2021年04月12日 來源: 作者: 點擊:

一、湖北路街道辦事處概況

(一)主要職能

1、機構(gòu)設(shè)置情況

澗西區(qū)人民政府湖北路辦事處內(nèi)設(shè)五個非獨立核算的事業(yè)單位和一個行政單位,一個歸口預算管理單位。

2、部門職責

1貫徹實施有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和市區(qū)人民政府有關(guān)規(guī)定,對居民群眾進行思想政治教育和法制教育。

2指導、支持社區(qū)居民委員會工作,加強社區(qū)的組織建設(shè)、制度建設(shè)。發(fā)揮社區(qū)居民委員會自我教育、自我管理、自我服務的自治能力。

3加強社區(qū)服務建設(shè),組織開展便民利民的社區(qū)服務,興辦社會福利事業(yè),會同有關(guān)部門做好有關(guān)社會保障工作。

4負責開展社會治安綜合治理,做好人民調(diào)解、治安防范工作,保護殘疾人、老年人、婦女、青少年兒童的合法權(quán)益,維護轄區(qū)社會穩(wěn)定。

5協(xié)調(diào)、指導轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,創(chuàng)造一個穩(wěn)定和諧的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。

6負責轄區(qū)內(nèi)愛國衛(wèi)生、計劃生育、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生管理工作。

7參與檢查、督促新建、改建住宅的公建配套設(shè)施的落實,指導、監(jiān)督住宅小區(qū)物業(yè)管理工作,配合做好暫住人口管理,防災救災等工作。

8向區(qū)人民政府和有關(guān)部門反映居民的意見和要求,處理群眾來訪事項。

9區(qū)人民政府交辦的其他任務。

二、湖北路街道辦事處部門預算單位構(gòu)成

澗西區(qū)人民政府湖北路辦事處內(nèi)設(shè)五個非獨立核算的事業(yè)單位和一個行政單位,一個歸口預算管理單位。

二、湖北路街道辦事處部門2020年度部門預算情況說明

(一)收入支出預算總體情況說明

湖北路街道辦事處部門2020年收入1200.04萬元,支出總計1200.04萬元,與2019年相比,收、支總計各增加118.52萬元,增長10.96%。主要原因:轄區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)項目增加,大氣污染治理費用增加。 ?

(二)收入預算總體情況說明

湖北路街道辦事處2020年收入合計1200.04萬元,其中:一般公共預算收入1200.04萬元; 政府性基金預算收入0萬元;國有資本經(jīng)營預算收入0萬元;其他收入0萬元。

(三)支出預算總體情況說明

湖北路街道辦事處2020年支出合計1200.04萬元,其中:基本支出695.04萬元,占57.9%;項目支出505萬元,占42.1%

(四)財政撥款收入支出預算總體情況說明

湖北路街道辦事處2020年一般公共預算收支預算1200.04萬元。政府性基金收支預算0萬元,與 2019年相比,一般公共預算收支預算增加118.52萬元,增長10.96%,主要原因:轄區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)項目增加,大氣污染治理費用增加;政府性基金收支增加0萬元,增長0%

(五)一般公共預算支出預算情況說明

湖北路街道辦事處2020年一般公共預算支出年初預算為1200.04萬元。主要用于以下方面:一般公共服務支出1200.04萬元,占100%;國防支出0萬元,占0%;教育支出0萬元,占0%;科學技術(shù)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出0萬元,占0%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,占0%;農(nóng)林水支出0萬元,占0%;住房保障支出0萬元,占0%

(六)一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)〈支出經(jīng)濟分類科目改革方案〉的通知》(財預201798)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設(shè)部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應關(guān)系。《一般公共預算基本支出情況表》按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的基本支出預算安排。

(七)一般公共預算基本支出預算情況說明

湖北路街道辦事處2020年一般公共預算基本支出1200.04萬元,其中:人員經(jīng)費695.04萬元主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費505萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。

(八)政府性基金預算支出預算情況說明

湖北路辦事處2020年政府性基金預算支出0萬元。我單位2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(九)國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

湖北路辦事處2020年國有資金經(jīng)營預算支出 0萬元?

我單位2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支

(十)三公經(jīng)費支出預算情況說明

湖北路辦事處2020三公經(jīng)費預算為0萬元。 2019年預算數(shù)減少0萬元,下降0%

具體支出情況如下:

1因公出國(境)費0萬元。預算數(shù)比2019年減少0萬元,下降0%,主要原因:2019年無出境費用,2020年無預算

2公務用車購置及運行費0元。其中公務車輛購置費0萬元,比2019年減少0萬元,較上年下降0%,主要原因:2019年無購置公車,2020年無預算此項費用;公務用車運行維護費0萬元,比2019年減少0萬元,較上年下降0%,主要原因:2019年無購置公車,2020年無預算此項費用

3公務接待費0萬元,比2019年預算數(shù)減少0萬元,下降0%,主要原因辦事處堅決落實八項規(guī)定,取消公務接待。

?(十一)其他重要事項的情況說明

1機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

湖北路辦事處2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算20萬元,主要保障機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、物業(yè)費、維修費、差旅費等支出,比2019年減少144.82萬元,下降87.8%,主要原因:辦事處節(jié)約辦公經(jīng)費,控制差旅費支出。。

2政府采購支出情況

2020年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

2019,我部門對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。?2020年,我部門納入預算績效管理的支出總額為0萬元,其中人員經(jīng)費支出0萬元,公用經(jīng)費支出0萬元,支出項目共0個,支出總額0萬元,其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個,支出總額0萬元。

4國有資產(chǎn)占用情況

2019年期末,湖北路辦事處固定資產(chǎn)總額2429568萬元,其中,房屋建筑物11.37萬元,車輛0萬元。共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤車0輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

5關(guān)于預算部門構(gòu)成說明

2020年我單位按照市財政預算公開要求,將所屬預算單位全部納入預算公開范圍。

三、名詞解釋

一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除財政撥款事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的收入。

四、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

五、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、三公經(jīng)費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業(yè)費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

八、其他(專業(yè)性較強的需向社會做出說明的名詞)

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