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中國共青團澗西區委員會2020年度部門預算
時間:2021年09月24日 來源: 作者: 點擊:

一、澗西區團委概況

(一)主要職能

1機構設置情況

團委部門機關內設1個職能科和1個歸口預算管理單位。主要職責是一是在全區經濟建設中,組織和帶領團員青年發揮生力軍和突擊隊作用;二是負責全區的共青團工作、負責全區的少先隊工作;三是參與制定青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策;四是參與有關青年法律、法規的制定和實施,協助黨和政府處理、協調與青少年利益相關的事務;五是調查青年思想動態和青年工作狀況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策,開展各種活動;六是協助政府教育部門做好教育管理工作,維護學校穩定和社會安定團結;

2、部門職責

主要職責是一是在全區經濟建設中,組織和帶領團員青年發揮生力軍和突擊隊作用;二是負責全區的共青團工作、負責全區的少先隊工作;三是參與制定青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策;四是參與有關青年法律、法規的制定和實施,協助黨和政府處理、協調與青少年利益相關的事務;五是調查青年思想動態和青年工作狀況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策,開展各種活動;六是協助政府教育部門做好教育管理工作,維護學校穩定和社會安定團結;

(二)團委預算單位構成

團委部門機關及歸口預算管理單位人員共有編制4人,其中:行政編制2人,事業編制2人;在職職工2人,離退休人員0人。

二、團委2020年度部門預算情況說明

(一)收入支出預算總體情況說明

團委2020年收入預算25.64萬元,支出總計25.64萬元,與2019年相比,收、支總計各增加3.48萬元,增長16%。主要原因:因人員增加,工資標準調整、人員經費增加。

(二)收入預算總體情況說明

2020年收入合計25.64萬元,其中:一般公共預算收入25.64萬元; 政府性基金預算收入0萬元;國有資本經營預算收入0萬元;其他收入0萬元。

(三)支出預算總體情況說明

團委2020年支出合計25.64萬元,其中:基本支出15.64萬元,占61%;項目支出10萬元,占39%

(四)財政撥款收入支出預算總體情況說明

團委2020年一般公共預算收支預算25.64萬元。政府性基金收支預算0萬元,與 2019年相比,一般公共預算收支預算增加3.48萬元,增長3.4%,主要原因:因人員增加,工資標準調整、人員經費增加;政府性基金收支增加0萬元,增長0%,,主要原因:無。

(五)一般公共預算支出預算情況說明

團委2020年一般公共預算支出年初預算為25.64萬元。主要用于以下方面:一般公共服務支出25.64萬元,占61%;國防支出0萬元,占0%;教育支出0萬元,占0%;科學技術支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出0萬元,占0%;醫療衛生與計劃生育支出0萬元,占0%;農林水支出0萬元,占0%;住房保障支出0萬元,占0%。

(六)一般公共預算基本支出經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發〈支出經濟分類科目改革方案〉的通知》(財預201798)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。《一般公共預算基本支出情況表》按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的基本支出預算安排。

(七)一般公共預算基本支出預算情況說明

團委2020年一般公共預算基本支出15.64萬元,其中:人員經費15.04萬元,基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費0.6萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。

(八)政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(九)國有資本經營預算支出預算情況說明

我單位2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(十)三公經費支出預算情況說明

團委2020三公經費預算為0萬元。比 2019年預算數減少0萬元,下降0%

具體支出情況如下:

1、因公出國(境)費0萬元。主要用于0。預算數比2019年減少0萬元,下降0%,主要原因:無。

2、公務用車購置及運行費?0萬元。其中公務車輛購置費0萬元,主要用于0,2019年減少0萬元,較上年下降0%,主要原因:;公務用車運行維護費0萬元,主要用于0,2019年減少0萬元,較上年下降0%,主要原因:無。

3、公務接待費0萬元,主要用于0,比2019年預算數減少0萬元,下降0%,主要原因無。

?(十一)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

團委2020年機關運行經費支出預算0.6萬元,主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出,比2019年增加0.3萬元,下降0%,主要原因:工作人員增加1名。

2、政府采購支出情況

2020年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3關于預算績效管理工作開展情況說明

2019,我部門對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。?2020年,我部門納入預算績效管理的支出總額為?0萬元,其中人員經費支出0萬元,公用經費支出0萬元,支出項目共0個,支出總額0萬元,其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個,支出總額0萬元。

4國有資產占用情況

2019年期末,團委固定資產總額2.986萬元,其中,房屋建筑物0萬元,車輛0萬元。共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛,執法執勤車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

5、關于預算部門構成說明

2020年我單位按照市財政預算公開要求,將所屬預算單位全部納入預算公開范圍。

三、名詞解釋

(一)財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

(三)其他收入:指部門取得的除財政撥款事業收入事業單位經營收入等以外的收入。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

(五)項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

(六)三公經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(七)機關運行經費:是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

(八)其他(專業性較強的需向社會做出說明的名詞)

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