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中國共產黨洛陽市澗西區委員會組織部2020年度部門預算
時間:2021年12月06日 來源: 作者: 點擊:

一、部門概況

(一)主要職能

1. 機構設置情況

區委組織部是區委主管組織工作和干部工作的職能部門,內設辦公室、組織股、干部股、干部監督股、公務員管理股、人才工作股。

2. 部門職責

研究和指導全區黨組織特別是黨的基層組織建設,協調、規劃和指導全區黨員干部教育工作,主管黨員的管理和發展;貫徹執行中央和上級黨組織關于干部隊伍建設的方針、政策,加強領導班子和干部隊伍建設,組織落實培養、選拔和管理干部等工作;研究和指導全區黨的組織制度和人事制度改革;指導協調全區人才工作;負責全區公務員管理工作;完成區委交辦的其他任務。

(二)預算單位構成

區委組織部為一級預算單位,下設二級財政全供事業單位1個:澗西區黨員電化教育中心(不獨立核算)

二、2020年度部門預算情況說明

(一)收入支出預算總體情況說明

區委組織部2020年收入1056.53萬元,支出總計1056.53萬元,與2019年相比,收、支總計各增加48.21萬元,增長4.78%。主要原因:人員調整,人員經費增加。??

(二)收入預算總體情況說明

區委組織部2020年收入合計1056.53萬元,其中:一般公共預算收入1056.53萬元;?政府性基金預算收入0萬元;國有資本經營預算收入0萬元;其他收入0萬元。

(三)支出預算總體情況說明

區委組織部2020年支出合計1056.53萬元,其中:基本支出250.98萬元,占23.76%;項目支出805.55萬元,占76.24%?

(四)財政撥款收入支出預算總體情況說明

區委組織部2020年一般公共預算收支預算1056.53萬元。政府性基金收支預算0萬元,與?2019年相比,一般公共預算收支預算增加48.21萬元,增長4.78%,主要原因:人員調整,人員經費增加;政府性基金收支增加0萬元,增長0%,主要原因:無。

(五)一般公共預算支出預算情況說明

區委組織部2020年一般公共預算支出年初預算為1056.53萬元。主要用于以下方面:一般公共服務支出1056.53萬元,占100%;國防支出0萬元,占0%;教育支出0萬元,占0%;科學技術支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出0萬元,占0%;醫療衛生與計劃生育支出0萬元,占0%;農林水支出0萬元,占0%;住房保障支出0萬元,占0%

(六)一般公共預算基本支出經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發〈支出經濟分類科目改革方案〉的通知》(財預﹝201798號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。《一般公共預算基本支出情況表》按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的基本支出預算安排。

(七)一般公共預算基本支出預算情況說明

區委組織部2020年一般公共預算基本支出250.98萬元,其中:人員經費219.23萬元,基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費31.75萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。

(八)政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(九)國有資本經營預算支出預算情況說明

我單位2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。 ?

(十)三公經費支出預算情況說明

區委組織部2020三公經費預算為3.5萬元。比2019年預算數減少1.13萬元,下降24.4%

具體支出情況如下:

1. 因公出國(境)費0萬元。主要用于:無。預算數比2019年減少0萬元,下降0%,主要原因:無此類支出。

2. 公務用車購置及運行費3.5萬元。其中公務車輛購置費0萬元,主要用于:無,2019年減少0萬元,較上年下降0%,主要原因:無;公務用車運行維護費3.5萬元,主要用于車輛運行維護,2019年減少0萬元,較上年下降0%,主要原因:科學合理使用公務車輛。

3. 公務接待費0萬元,主要用于:無,比2019年預算數減少1.13萬元,下降100%,主要原因:嚴格按照公務接待相關規定執行,厲行節約。

?(十一)其他重要事項的情況說明

1. 機關運行經費支出情況

區委組織部2020年機關運行經費支出預算31.75萬元,主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出,比2019年增加2.51萬元,增長8.58%,主要原因:人員調整,人員經費增加。

2. 政府采購支出情況

2020年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3. 關于預算績效管理工作開展情況說明

2019,我部門對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。?2020年,我部門納入預算績效管理的支出總額為?0萬元,其中人員經費支出0萬元,公用經費支出0萬元,支出項目共0個,支出總額0萬元,其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個,支出總額0萬元。

4. 國有資產占用情況

2019年期末,區委組織部固定資產總額83.93萬元,其中,房屋建筑物0萬元,車輛0萬元。共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛,執法執勤車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

5. 關于預算部門構成說明

2020年我單位按照市財政預算公開要求,將所屬預算單位全部納入預算公開范圍。

三、名詞解釋

(一)財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

(三)其他收入:指部門取得的除財政撥款事業收入事業單位經營收入等以外的收入。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

(五)項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

(六)三公經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(七)機關運行經費:是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

(八)其他(專業性較強的需向社會做出說明的名詞)

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