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澗西區武漢路街道辦事處2020年度預算
時間:2021年03月14日 來源: 作者: 點擊:

一、武漢路街道辦事處概況

(一)主要職能

1.機構設置情況

武漢路辦事處內設:文化衛生健康服務中心、黨政綜合便民服務中心、社會治安綜合治理中心、社區建設服務中心、綜合執法隊5個事業單位。

2.部門職責

主要職責是在區委、區政府的領導下,貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規。負責街轄區內的地區性、群眾性、公益性、社會性工作;負責街轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作;負責民事調解,法律服務工作,維護居民的合法權益。負責社區建設和管理,積極開展社區服務工作,大力興辦社區福利事業,發動和組織社區成員開展各類社區公益活動;負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作;負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、衛生保健、兵役、僑務等工作;配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、防災和搶險工作;向區人民政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾來信來訪事項;承辦區委、區政府和上級部門交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成

武漢路辦事處預算管理單位人員共有編制45人,其中:行政編制10人,事業編制35人;在職職工41人,離退休人員11人。

二、武漢路辦事處2020年度部門預算情況說明

(一)收入支出預算總體情況說明

部門2020年收入1102.91萬元,支出總計1102.91萬元,與2019年相比,收、支總計各增加169.13萬元,增長15%。主要原因: 社區建設投入加大。 ?

(二)收入預算總體情況說明

部門2020年收入合計1102.91萬元,其中:一般公共預算收入1102.91萬元; 政府性基金預算收入0萬元;國有資本經營預算收入0萬元;其他收入0萬元。

(三)支出預算總體情況說明

部門2020年支出合計1102.91萬元,其中:基本支出602.91萬元,占55%;項目支出500萬元,占45%

(四)財政撥款收入支出預算總體情況說明

部門2020年一般公共預算收支預算1102.91萬元。政府性基金收支預算0萬元,與 2019年相比,一般公共預算收支預算增加169.13萬元,增長15%,主要原因:社區建設投入加大;政府性基金收支增加0萬元,增長0%

(五)一般公共預算支出預算情況說明

部門2020年一般公共預算支出年初預算為1102.91萬元。主要用于以下方面:一般公共服務支出1031.03萬元,占93%;國防支出0萬元,占0%;教育支出0萬元,占0%;科學技術支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出34.71萬元,占3%;醫療衛生與計劃生育支出16.22萬元,占2%;農林水支出0萬元,占0%;住房保障支出20.95萬元,占2%

(六)一般公共預算基本支出經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發〈支出經濟分類科目改革方案〉的通知》(財預201798)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。《一般公共預算基本支出情況表》按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的基本支出預算安排。

(七)一般公共預算基本支出預算情況說明

部門2020年一般公共預算基本支出602.91萬元,其中:人員經費582.91萬元主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費20萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。

(八)政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(九)國有資本經營預算支出預算情況說明

我單位2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(十)三公經費支出預算情況說明

部門2020三公經費預算為2.6萬元。 2019年預算數減少4.4萬元,下降63%

具體支出情況如下:

1.因公出國(境)費0萬元。預算數比2018年減少0萬元,下降0%

2.公務用車購置及運行費2.3元。其中公務車輛購置費0萬元,2019年減少0萬元,較上年下降0%公務用車運行維護費2.3萬元,主要用于車輛加油維修2019年減少3.7萬元,較上年下降62%,主要原因:嚴格控制,持續減少公務接待支出。

3.公務接待費0.3萬元,主要用于公務接待,比2019年預算數減少0.7萬元,下降70%,主要原因:嚴格控制,持續減少公務接待支出。

?(十一)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

部門2020年機關運行經費支出預算20萬元,主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出,比2019年減少0萬元,下降0%,主要原因:節能降耗,嚴格控制

2.政府采購支出情況

2020年政府采購預算安排65萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算65萬元。

3.關于預算績效管理工作開展情況說明

2019,我部門對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。?2020年,我部門納入預算績效管理的支出總額為0萬元,其中人員經費支出0萬元,公用經費支出0萬元,支出項目共0個,支出總額0萬元,其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個,支出總額0萬元。

4.國有資產占用情況

2019年期末,部門固定資產總額197.41萬元,其中,房屋建筑物94.71萬元,車輛0萬元。共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛,執法執勤車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

5.關于預算部門構成說明

2020年我單位按照市財政預算公開要求,將所屬預算單位全部納入預算公開范圍。

三、名詞解釋

(一)財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

(三)其他收入:是指部門取得的除財政撥款事業收入事業單位經營收入等以外的收入。

(四)基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

(五)項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

(六)三公經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(七)機關運行經費:是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

? ? ? ?(八)其他(專業性較強的需向社會做出說明的名詞)

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