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澗西區金融工作局2020年度部門預算
時間:2021年03月08日 來源: 作者: 點擊:

一、金融工作局部門概況

(一)主要職能??

1.機構設置情況

1)綜合辦公室

2)金融發展股

3)金融穩定股

4)二級機構:澗西區金融工作服務中心

2.部門職責

1)綜合辦公室:負責機關日常運轉工作;負責黨建、黨風廉政建設;承擔機關干部人事、機構編制、勞動工資和干部教育工作;負責機關財務管理;配合業務科室做好相關學習、培訓活動;聯系各辦事處金融工作部門相關業務工作。

2)金融發展股:負責轄區內銀行業、保險業機構的協調工作;組織金融機構與企業對接合作;落實資本市場發展建設;推動轄區內企業掛牌、上市工作;協調推動債務融資;引導基金類機構服務轄區實體經濟工作。

3)金融穩定股:負責轄區內類金融機構的發展政策和規章制度,協調推動行業改革和發展;負責轄區內小額貸款公司、融資擔保公司、典當行的審核轉報工作;防范化解轄區內金融風險工作。

4)澗西區金融工作服務中心:負責金融機構產品及企業融資需求的采集;開展企業融資能力培訓;防范金融風險宣傳工作。

(二)金融局部門預算單位構成

金融局由行政編制2人,事業編制1人,在職3人,無退休人員。

二、金融局部門2020年度部門預算情況說明

(一)收入支出預算總體情況說明

金融局部門2020年收入33.5萬元,支出總計33.5萬元,與2019年相比,收、支總計各增加29.9萬元,增長89%。主要原因:人員經費增加。?

(二)收入預算總體情況說明

金融局部門2020年收入合計33.5萬元,其中:一般公共預算收入33.5萬元;?政府性基金預算收入0萬元;國有資本經營預算收入0萬元;其他收入0萬元。

(三)支出預算總體情況說明

金融局部門2020年支出合計33.5萬元,其中:基本支出33.5萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%

(四)財政撥款收入支出預算總體情況說明

金融局部門2020年一般公共預算收支預算33.5萬元。政府性基金收支預算0萬元,與2019年相比,一般公共預算收支預算增加3.6萬元,增長89%,主要原因:人員經費增加;政府性基金收支增加0萬元,增長0%

(五)一般公共預算支出預算情況說明

金融局部門2020年一般公共預算支出年初預算為33.5萬元。主要用于以下方面:一般公共服務支出33.5萬元,占100%;國防支出0萬元,占0%;教育支出0萬元,占0%;科學技術支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出0萬元,占0%;醫療衛生與計劃生育支出0萬元,占0%;農林水支出0萬元,占0%;住房保障支出0萬元,占0%

(六)一般公共預算基本支出經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發〈支出經濟分類科目改革方案〉的通知》(財預﹝201798號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。《一般公共預算基本支出情況表》按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的基本支出預算安排。

(七)一般公共預算基本支出預算情況說明

金融局部門2020年一般公共預算基本支出33.5萬元,其中:人員經費28.81萬元,基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費4.69萬元主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。

(八)政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(九)國有資本經營預算支出預算情況說明

我單位2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(十)三公經費支出預算情況說明

金融局部門2020三公經費預算為0萬元。比?2019年預算數減少0萬元,下降0%

具體支出情況如下:

1.因公出國(境)費:0萬元。預算數比2019年減少0萬元,下降0%

2.公務用車購置及運行費:0萬元。其中公務車輛購置費0萬元,比2019年減少0萬元,較上年下降0%;公務用車運行維護費0萬元,主要用于0,2019年減少0萬元,較上年下降0%

3.公務接待費:0萬元,比2019年預算數減少0萬元,下降0%

?(十一)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

金融局部門2020年機關運行經費支出預算4.69萬元,主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出,比2019年增加1.09萬元,增長23%,主要原因:行政運行。

2.政府采購支出情況

2020年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.關于預算績效管理工作開展情況說明

2019,我部門對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。?2020年,我部門納入預算績效管理的支出總額為?0萬元,其中人員經費支出0萬元,公用經費支出0萬元,支出項目共0個,支出總額0萬元,其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個,支出總額0萬元。

4.國有資產占用情況

2019年期末,金融局部門固定資產總額1.3萬元,其中,房屋建筑物0萬元,車輛0萬元。共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛,執法執勤車0輛,0;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

5.關于預算部門構成說明

2020年我單位按照市財政預算公開要求,將所屬預算單位全部納入預算公開范圍。

三、名詞解釋

(一)財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

(三)其他收入:是指部門取得的除財政撥款事業收入事業單位經營收入等以外的收入。

(四)基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

(五)項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

(六)三公經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(七)機關運行經費:是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

(八)其他(專業性較強的需向社會做出說明的名詞)

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