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澗西區信訪局2020年度部門預算
時間:2021年02月22日 來源: 作者: 點擊:

澗西區信訪局2020年度部門預算

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一、信訪局概況

1.主要職能

1)機構設置情況

澗西區信訪局機關內設5個職能科(室)和二級機構群眾來訪接待中心1個歸口預算管理單位。

2)部門職責

主要職責是代表區委、區政府受理人民群眾來信來電,接待人民群眾來訪,交辦和轉送信訪人提出的信訪事項等。

2.澗西區信訪局預算單位構成

澗西區信訪局機關內設5個職能科(室)和二級機構群眾來訪接待中心1個歸口預算管理單位

二、信訪局2020年度部門預算情況說明

1.收入支出預算總體情況說明

信訪局2020年收入438.82萬元,支出總計438.82萬元,與2019年相比,收、支總計各增加27.91萬元,增長6.9%。主要原因:新進人員,人員工資福利支出增長。??

2.收入預算總體情況說明

信訪局2020年收入合計438.82萬元,其中:一般公共預算收入438.82萬元; 政府性基金預算收入0萬元;國有資本經營預算收入0萬元;其他收入0萬元。

3.支出預算總體情況說明

信訪局2020年支出合計438.82萬元,其中:基本支出138.82萬元,占31.6%;項目支出300萬元,占68.4%。

4.財政撥款收入支出預算總體情況說明

信訪局2020年一般公共預算收支預算877.64萬元。政府性基金收支預算0萬元,與?2019年相比,一般公共預算收支預算增加56.82萬元,增長6.9%,主要原因:新進人員,人員工資福利支出增長;政府性基金收支增加0萬元,增長0%。

5.一般公共預算支出預算情況說明

信訪局2020年一般公共預算支出年初預算為438.82萬元。主要用于以下方面:一般公共服務支出421.81萬元,占96.12%;社會保障和就業支出7.1萬元,占1.62%;醫療衛生與計劃生育支出4.32萬元,占0.98%;住房保障支出5.59萬元,占1.28%。

6.一般公共預算基本支出經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發〈支出經濟分類科目改革方案〉的通知》(財預﹝2017﹞98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。《一般公共預算基本支出情況表》按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的基本支出預算安排。

7.一般公共預算基本支出預算情況說明

信訪局2020年一般公共預算基本支出138.82萬元,其中:人員經費99.73萬元,基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費39.09萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。

8.政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

9.國有資本經營預算支出預算情況說明

我單位2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

10.“三公”經費支出預算情況說明

信訪局2020年“三公”經費預算為7萬元。比?2019年預算數減少增加3.5萬元,增長100%。

具體支出情況如下:

1)因公出國(境)費0萬元。預算數比2019年減少0萬元,下降0%。

2)公務用車購置及運行費7萬元。其中公務車輛購置費0萬元,與2019年相比無增減變化;公務用車運行維護費7萬元,主要用于公車加油維修等,比2019年增加3.5萬元,主要原因:增加一輛車。

3)公務接待費0萬元,與2019年經費預算相比減少0萬元,下降0%。

?11.其他重要事項的情況說明

1)機關運行經費支出情況

信訪局2020年機關運行經費支出預算39.09萬元,主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出,比2019年增加3.55萬元,主要原因:增加一輛車。

2)政府采購支出情況

2020年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3于預算績效管理工作開展情況說明

2019年,我部門對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。?2020年,我部門納入預算績效管理的支出總額為?0萬元,其中人員經費支出0萬元,公用經費支出0萬元,支出項目共0個,支出總額0萬元,其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個,支出總額0萬元。

4)國有資產占用情況

2019年期末,信訪局固定資產總額66.9萬元,其中,房屋建筑物0萬元,車輛12萬元。共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

5)關于預算部門構成說明

2020年我單位按照市財政預算公開要求,將所屬預算單位全部納入預算公開范圍。

三、名詞解釋

(一)財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

(三)其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

(四)基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

(五)項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

(六)“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(七)機關運行經費:是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

(八)其他(專業性較強的需向社會做出說明的名詞)


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