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澗西區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2020年度部門預(yù)算
時(shí)間:2021年07月07日 來(lái)源: 作者: 點(diǎn)擊:

一、澗西區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)概況

(一)主要職能

1機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

澗西區(qū)發(fā)改委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)6個(gè)職能科(室)和交通管理辦公室、物價(jià)管理辦公室等2個(gè)歸口預(yù)算管理單位。

2部門職責(zé)

主要職責(zé)是擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,研究分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì);規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局,負(fù)責(zé)全區(qū)項(xiàng)目管理;推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整;推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)等。

(二)澗西區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)預(yù)算單位構(gòu)成

澗西區(qū)發(fā)改委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)6個(gè)職能科(室)和交通管理辦公室、物價(jià)管理辦公室等2個(gè)歸口預(yù)算管理單位。

二、澗西區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

(一)收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

澗西區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2020年收入383.11萬(wàn)元,支出總計(jì)383.11萬(wàn)元,與2019年相比,收、支總計(jì)各減少204.93萬(wàn)元,減少34.85%。主要原因:一是工資福利支出減少124.64萬(wàn)元;二是項(xiàng)目支出減少106萬(wàn)元。??

(二)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

澗西區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2020年收入合計(jì)383.11萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算收入383.11萬(wàn)元;?政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元。?

(三)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

澗西區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2020年支出合計(jì)383.11萬(wàn)元,其中:基本支出373.11萬(wàn)元,占97.4%;項(xiàng)目支出10萬(wàn)元,占2.6%

(四)財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

澗西區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算383.11萬(wàn)元。政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元,與?2019年相比,一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少204.93萬(wàn)元,減少34.85%,主要原因:一是工資福利支出減少124.64萬(wàn)元;二是項(xiàng)目支出減少106萬(wàn)元;政府性基金收支增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因:無(wú)。

(五)一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

澗西區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為383.11萬(wàn)元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出368.17萬(wàn)元,占96.1%;國(guó)防支出0萬(wàn)元,占0%;教育支出0萬(wàn)元,占0%;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,占0%;文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出6.24萬(wàn)元,占1.63%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元,占0%;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,占0%;住房保障支出4.94萬(wàn)元,占1.29%;衛(wèi)生健康支出3.76萬(wàn)元,占0.98%

(六)一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案〉的通知》(財(cái)預(yù)201798號(hào))要求,從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn),分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目,兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。《一般公共預(yù)算基本支出情況表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的基本支出預(yù)算安排。

(七)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

澗西區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2020年一般公共預(yù)算基本支出383.11萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)313.07萬(wàn)元,基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)13.11萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出和其他支出。

(八)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(九)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2020年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(十)三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

澗西區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2020三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。比?2019年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%

具體支出情況如下:

1因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。比?2019年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%

2公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比?2019年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%

3公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。比?2019年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%

?(十一)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

澗西區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算13.11萬(wàn)元,主要保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等支出,比2019年減少1.39萬(wàn)元,下降9.59%,主要原因:縮減辦公支出。

2政府采購(gòu)支出情況

2020年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2019,我部門對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià),涉及資金0萬(wàn)元。?2020年,我部門納入預(yù)算績(jī)效管理的支出總額為?0萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,支出項(xiàng)目共0個(gè),支出總額0萬(wàn)元,其中預(yù)算支出100萬(wàn)元及100萬(wàn)元以上項(xiàng)目0個(gè),支出總額0萬(wàn)元。

4國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2019年期末,澗西區(qū)發(fā)改委固定資產(chǎn)總額45.89萬(wàn)元,其中,房屋建筑物0萬(wàn)元,車輛28.8萬(wàn)元。共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車2輛,執(zhí)法執(zhí)勤車0輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

5關(guān)于預(yù)算部門構(gòu)成說(shuō)明

2020年我單位按照市財(cái)政預(yù)算公開(kāi)要求,將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開(kāi)范圍。

三、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

(三)其他收入:指部門取得的除財(cái)政撥款事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。

(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

(五)項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(六)三公經(jīng)費(fèi):是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、日常維修、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等支出。

(八)其他(專業(yè)性較強(qiáng)的需向社會(huì)做出說(shuō)明的名詞)

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